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Mural Eletrônico
Matéria 20260224101023 Ordinária Executivo COMISSÃO DE LICITAÇÃO 24/02/2026 10:12 288 KB

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2026

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
EXTRATO DE CONTRATO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2026

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO CARIRI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2026. DOTAÇÃO: 04 122 1002 2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000039 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 000110 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 000813 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 12 361 2018 2022 MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 000223 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2022 2035 MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA – IGD 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000359 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2034 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000347 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20 605 2002 2042 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000439 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26 782 2035 2081 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000201 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 13 392 2011 2071 MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000460 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Joao do Cariri e: CT Nº 00044/2026 - 24.02.26 - AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 29.290,00.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO
Código da matéria20260224101023
TítuloEXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2026
Tipo da matériaEXTRATO DE CONTRATO
SetorCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação24/02/2026 10:12
Data/hora autorização24/02/2026 10:12
Data de circulação25/02/2026
Diário OficialEdição nº 01926, data 25/02/2026, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada porJOSEILMA DE SOUZA SILVA
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Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 17:46
ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código 20260224101023, intitulada EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2026, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 24/02/2026 10:12  |  Autorização: 24/02/2026 10:12  |  Circulação: 25/02/2026  |  Diário Oficial: Edição nº 01926, 25/02/2026 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por JOSEILMA DE SOUZA SILVA.

Resumo do objeto
A Prefeitura Municipal de São João do Cariri, Estado da Paraíba, torna público o objeto da aquisição de papel ofício para atender as diversas secretarias municipais, com fundamento no Pregão Eletrônico nº 00009/2026, resultando no Contrato nº 00044/2026, firmado em 24 de fevereiro de 2026, com a empresa AZ Comercio e Serviços Eireli, no valor total de R$ 29.290,00, com vigência até o final do exercício financeiro de 2026, e dotação orçamentária consignada nas seguintes classificações: 04 122 1002 2005 (Secretaria de Administração), 10 301 2009 2013 (Fundo Municipal de Saúde), 12 361 2018 2022 (Secretaria de Educação), 08 244 2022 2035 (Bolsa Família – IGD), 08 244 2006 2034 (Centro de Referência de Assistência Social – CRAS), 20 605 2002 2042 (Secretaria de Agricultura), 26 782 2035 2081 (Secretaria de Transportes) e 13 392 2011 2071 (Secretaria de Turismo e Cultura), com recursos das fontes 15001000 (Recursos Livres – Ordinário), 15001002 (Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde), 16000000 (Transferências Fundo a Fundo do SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde), 15001001 (Recursos não Vinculados de Impostos – MDE) e 16600000 (Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS), nas naturezas de despesa 3390.30 19 (Material de Consumo – Outros Materiais de Consumo) e 3390.30 99 (Material de Consumo).
Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 17:46