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Mural Eletrônico
Matéria 20260312120744 Ordinária Executivo COMISSÃO DE LICITAÇÃO 12/03/2026 12:08 287 KB

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
EXTRATO DE CONTRATO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO CARIRI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2026. DOTAÇÃO: 04 122 1002 2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000039 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 000110 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 000813 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 12 361 2018 2022 MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 000223 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2022 2035 MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA – IGD 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000359 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2034 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000347 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20 605 2002 2042 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000439 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26 782 2035 2081 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000201 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 13 392 2011 2071 MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000460 3390.30 19 MATERIAL DE CONSUMO–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Joao do Cariri e: CT Nº 00057/2026 - 10.03.26 - DANTAS SUPERMERCADO LTDA - R$ 328.207,00; CT Nº 00058/2026 - 10.03.26 - JOSÉ RONALDO GOMES DINIZ - R$ 52.392,00; CT Nº 00059/2026 - 10.03.26 - MAXIMA A DE LIMA DANTAS - R$ 153.958,00.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO
Código da matéria20260312120744
TítuloEXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026
Tipo da matériaEXTRATO DE CONTRATO
SetorCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação12/03/2026 12:08
Data/hora autorização12/03/2026 12:08
Data de circulação13/03/2026
Diário OficialEdição nº 01938, data 13/03/2026, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada porJOSEILMA DE SOUZA SILVA
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Data de emissão deste comprovante: 27/06/2026 04:18
ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código 20260312120744, intitulada EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 12/03/2026 12:08  |  Autorização: 12/03/2026 12:08  |  Circulação: 13/03/2026  |  Diário Oficial: Edição nº 01938, 13/03/2026 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por JOSEILMA DE SOUZA SILVA.

Resumo do objeto
A presente publicação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados às diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São João do Cariri, decorrente do Pregão Eletrônico nº 00008/2026, com fundamento legal na Lei de Licitações, e vigência até o final do exercício financeiro de 2026. As contratações foram formalizadas em 10 de março de 2026, com as empresas DANTAS SUPERMERCADO LTDA, no valor de R$ 328.207,00; JOSÉ RONALDO GOMES DINIZ, no valor de R$ 52.392,00; e MAXIMA A DE LIMA DANTAS, no valor de R$ 153.958,00, totalizando R$ 534.557,00. As despesas correrão à conta das dotações orçamentárias das secretarias de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Transportes e Turismo e Cultura, conforme classificações orçamentárias e fontes de recursos especificadas.
Data de emissão deste extrato: 27/06/2026 04:18