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Mural Eletrônico
Matéria 20240724121504 Ordinária Executivo COMISSÃO DE LICITAÇÃO 24/07/2024 12:15 287 KB

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2024

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
EXTRATO DE CONTRATO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2024

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00034/2024. DOTAÇÃO: 04 122 1002 2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000039 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde – 000110 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 000813 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2018 2022 MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE – 000223 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 122 2006 2029 MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000322 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2034 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – 000347 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2083 MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS – 000836 3390.30 99 Material de Consumo 27 812 2020 2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000311 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Cariri e: CT Nº 00147/2024 - 18.07.24 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - R$ 3.095,00; CT Nº 00148/2024 - 18.07.24 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R$ 1.590,00; CT Nº 00149/2024 - 18.07.24 - BVA COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 9.064,70; CT Nº 00150/2024 - 18.07.24 - A M DOS SANTOS LTDA - R$ 7.006,41.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO
Código da matéria20240724121504
TítuloEXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2024
Tipo da matériaEXTRATO DE CONTRATO
SetorCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação24/07/2024 12:15
Data/hora autorização24/07/2024 12:15
Data de circulação25/07/2024
Diário OficialEdição nº 01538, data 25/07/2024, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada porJOSEILMA DE SOUZA SILVA
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Data de emissão deste comprovante: 13/07/2026 09:17
ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código 20240724121504, intitulada EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2024, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 24/07/2024 12:15  |  Autorização: 24/07/2024 12:15  |  Circulação: 25/07/2024  |  Diário Oficial: Edição nº 01538, 25/07/2024 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por JOSEILMA DE SOUZA SILVA.

Resumo do objeto
A presente publicação tem por objeto a aquisição de utensílios domésticos para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São João do Cariri, decorrente do Pregão Eletrônico nº 00034/2024, com fundamento legal na Lei de Licitações. As contratações, com vigência até o final do exercício financeiro de 2024, foram formalizadas por meio de quatro contratos, totalizando o valor global de R$ 20.756,11, distribuídos entre as empresas: CT nº 00147/2024, com Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda, no valor de R$ 3.095,00; CT nº 00148/2024, com Darlu Indústria Têxtil Ltda, no valor de R$ 1.590,00; CT nº 00149/2024, com BVA Comercio e Serviço Ltda, no valor de R$ 9.064,70; e CT nº 00150/2024, com A M dos Santos Ltda, no valor de R$ 7.006,41. As despesas correrão à conta de dotações orçamentárias específicas das Secretarias de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, CRAS, Programa Cofinanciamento de Benefícios Eventuais e Esporte, com recursos livres, vinculados a impostos e transferências fundo a fundo, classificadas sob as rubricas de material de consumo.
Data de emissão deste extrato: 13/07/2026 09:17