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Mural Eletrônico
Matéria 20240507015235 Ordinária Executivo COMISSÃO DE LICITAÇÃO 07/05/2024 13:53 287 KB

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2024

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
EXTRATO DE CONTRATO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2024

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2024. DOTAÇÃO: 04 122 1002 2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000039 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde – 000110 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 000813 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2018 2022 MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE – 000223 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 122 2006 2029 MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000322 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2034 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – 000347 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2083 MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS – 000836 3390.30 99 Material de Consumo 27 812 2020 2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 15001000 Recursos Livres (Ordinário) – 000311 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Cariri e: CT Nº 00091/2024 - 30.04.24 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - R$ 10.204,71; CT Nº 00092/2024 - 30.04.24 - LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA - R$ 10.010,00; CT Nº 00093/2024 - 30.04.24 - D.E.A CALCADOS LTDA - R$ 22.572,50; CT Nº 00094/2024 - 30.04.24 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - R$ 14.326,40.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO
Código da matéria20240507015235
TítuloEXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2024
Tipo da matériaEXTRATO DE CONTRATO
SetorCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação07/05/2024 13:53
Data/hora autorização07/05/2024 13:53
Data de circulação08/05/2024
Diário OficialEdição nº 01484, data 08/05/2024, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada porJOSEILMA DE SOUZA SILVA
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Data de emissão deste comprovante: 13/07/2026 15:09
ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código 20240507015235, intitulada EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2024, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 07/05/2024 13:53  |  Autorização: 07/05/2024 13:53  |  Circulação: 08/05/2024  |  Diário Oficial: Edição nº 01484, 08/05/2024 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por JOSEILMA DE SOUZA SILVA.

Resumo do objeto
A Prefeitura Municipal de São João do Cariri, com fundamento no Pregão Eletrônico nº 00023/2024, formalizou a aquisição de material esportivo para atender as diversas secretarias municipais, com vigência até o final do exercício financeiro de 2024, totalizando o valor de R$ 57.113,61, distribuído entre os contratos nº 00091/2024, com a empresa Campo Atacado e Varejo Esportivo Ltda, no valor de R$ 10.204,71; nº 00092/2024, com a LCA Indústria e Comércio de Cordas e Redes Esportivas Ltda, no valor de R$ 10.010,00; nº 00093/2024, com a D.E.A Calçados Ltda, no valor de R$ 22.572,50; e nº 00094/2024, com a A Nova Solução Eireli, no valor de R$ 14.326,40, todos firmados em 30 de abril de 2024, com dotação orçamentária consignada nas rubricas de material de consumo das secretarias de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, CRAS, Programa Cofinanciamento de Benefícios Eventuais e Esporte.
Data de emissão deste extrato: 13/07/2026 15:09